AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

BASE LEGAL: La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por la Ley Núm. 328 de 28 de diciembre de 1998 la cual le adiciona un nuevo inciso (h) a la Sección 3, la Sección 11 y la Sección 20 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, Según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos Y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrá delegar parte de sus funciones y deberes a uno o varios operadores privados; y establecer mecanismos para garantizar a Puerto Rico un servicio de acueductos y alcantarillados de calidad.

MISION: Proveer a los habitantes de Puerto Rico un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio o facilidad incidental o propio de éstos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

La propuesta de enmiendas a la Ley, sujeto a negociación y aprobación de la Junta de Gobierno conllevaría la reorganización de las oficinas en el siguiente orden:

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se divide en las siguientes oficinas regionales:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se divide en las siguientes oficinas regionales:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente

268,877

286,183

254,227

308,894

Apoyo Administrativo y Gerencial

57,562

61,420

61,733

75,389

Congreso de Calidad de Vida

121

128

222

128

Dirección y Administración General

2,143

2,779

3,302

15,351

Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura

1,233

2,940

765

2,090

Servicios Científicos y Ambientales

3,202

2,479

5,469

5,620

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de Infraestructura

452

7,541

761

6,323

Subtotal, Gastos Operacionales

333,590

363,470

326,479

413,795

 

Mejoras Permanentes

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

354,201

412,282

359,267

264,150

Subtotal, Mejoras Permanentes

354,201

412,282

359,267

264,150

Total, Presupuesto Consolidado

687,791

775,752

685,746

677,945

 

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R.C. del Presupuesto General

49,857

50,324

50,979

51,148

Asignaciones Especiales

30,000

34,645

35,000

75,000

Ingresos Propios

253,733

278,501

240,500

287,647

Subtotal, Gastos Operacionales

333,590

363,470

326,479

413,795

 

Mejoras Permanentes

 

Asignaciones Especiales

0

254

0

0

Fondo de Mejoras Públicas

12,000

13,275

29,876

0

Fondos Federales

38,739

39,396

41,737

21,743

Ingresos Propios

65,880

58,000

42,621

32,755

Préstamos y Emisiones de Bonos

222,205

298,193

237,750

199,473

Otros Recursos

15,377

3,164

7,283

10,179

Subtotal, Mejoras Permanentes

354,201

412,282

359,267

264,150

Total, Recursos

687,791

775,752

685,746

677,945

 

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados

202,001

188,909

152,146

169,202

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

46,010

44,771

53,997

49,768

Donativos, Subsidios y Distribuciones

161

472

500

500

Servicios Comprados

13,722

11,837

29,666

33,428

Gastos de Transportación

1,162

7,440

2,950

3,870

Sistemas de Información

0

0

0

1,388

Otros Gastos

70,534

110,041

87,220

155,639

Total, Gastos Operacionales

333,590

363,470

326,479

413,795

 

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de puestos

6,029

5,831

5,752

5,429

Costo promedio por puesto

34

32

26

31

 

DATA ESTADISTICA ADICIONAL ( En dólares)

Concepto

1997

1998

1999

2000

Gastos de publicidad

709,000

555,000

575,000

600,000

Gastos por adiestramientos ofrecidos

76,829

326,000

500,000

500,000

Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados.

PROGRAMAS

PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicio al Cliente.

Descripción del Programa: A partir de mayo de 1995 la AAA contrató los servicios de la firma Professional Service Group (PSG) para que se encargara de la supervisión y administración del programa. La PSG distribuyó la isla en cuatro centros regionales, los cuales están ubicados en San Juan (Metro), Caguas (Este), Ponce (Suroeste) y Arecibo (Norte). Cada centro regional cuenta con todos los recursos necesarios para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local, las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. El programa está integrado por las unidades de: operaciones, servicio al cliente, laboratorios, recursos humanos y finanzas.

Efectivo el 15 de septiembre de 1998 la AAA negoció un nuevo contrato mediante el cual se incorporaron enmiendas, incluyendo la sustitución de PSG por la CGE/Aqua Alliance. Durante la segunda mitad del presente año fiscal dicha compañía:

Capacitará a empleados de la AAA mediante 10,000 horas de instrucción formal en técnicas de manejo de sistemas de agua.

Propósito: Este programa integra las funciones operacionales de servicio directo al público en lo concerniente a distribución de agua potable, recolección de aguas usadas, lectura, facturación, cobro, conexión o suspención del servicio.

Meta:

Clientela: Población urbana y rural

TIPO DE CLIENTELA

1997

1998

1999

2000

Potencial

1,089,000

1,102,000

1,102,000

1,165,000

Atendida

1,089,000

1,102,000

1,102,000

1,165,000

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Dirección y Supervisión

0

0

0

364

516

519

469

465

Secretarial y de Oficina

0

0

0

1,510

1,172

981

1,145

1,055

Auditores, Contadores y Otros

0

0

0

349

33

28

85

30

Ingenieros, Delineantes y Otros

0

0

0

213

238

264

318

214

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

0

0

0

3,610

3,225

3,443

3,158

2,904

Personal de Programación y Programación y Procesamiento de Datos

0

0

0

14

44

38

48

40

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

6,060

5,228

5,273

5,223

4,708

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Vigente

Vigente

Recomendado

Administración, Operación y Mantenimiento de los Sistema de Acueductos y Alcantarillados; y Servicio al Cliente

268,877

286,183

254,227

308,894

Total, Presupuesto

268,877

286,183

254,227

308,894

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

49,857

50,324

50,979

51,148

Asignaciones Especiales

17,753

14,250

11,955

30,000

Ingresos Propios

201,267

221,609

191,293

227,746

Total, Recursos

268,877

286,183

254,227

308,894

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

172,061

171,974

142,789

154,242

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

44,848

38,762

44,848

47,738

Servicios Comprados

10,738

0

10,738

0

Donativos, Subsidios y Distribuciones

148

0

0

0

Otros Gastos

41,082

75,447

55,852

106,914

Total, Gastos Operacionales

268,877

286,183

254,227

308,894

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado para este programa ayudará a que el agua que se sirve cumpla los requisitos de reglamentación federal. Además, este programa ayudará a desarrollar mejor las funciones en el área de operación, administración, compra y servicios a los clientes. El presupuesto permitirá el desembolso por servicios de agua y alcantarillado por concepto del déficit de acueductos rurales y los subsidios a residenciales públicos. Con esto se beneficiarán sobre 300,000 abonados rurales cuyos recursos no le permiten pagar el costo real del servicio que reciben. Además, con el subsidio en urbanizaciones públicas se beneficiarán unas 58,143 familias de las cuales 4,419 residen en urbanizaciones construidas bajo la Ley de Hogares de 1938 y 53,724 en residenciales bajo la Ley de Hogares de 1949.

PROGRAMA: Apoyo Administrativo y Gerencial

Descripción del Programa: Este programa responde a las necesidades del Director Ejecutivo y la Gerencia Administrativa por los servicios de asesoramiento legal, sistemas de información, logística, finanzas e informática, servicios a la comunidad, administración del contrato de operación y mantenimiento de PSG y el Tesorero. Lo integran, además, la Oficina de Comunicaciones Corporativas, cuya función principal es armonizar la relación entre la AAA y su clientela y manejar la imagen corporativa de la agencia.

Bajo la operación del privatizador este programa responderá a la administración del contrato por servicios de gerencia de la CGE / AA, incluyendo el asesoramiento jurídico, sistemas de información y logística, finanzas y servicios a la comunidad.

Propósito: Ofrecer servicios de apoyo a los programas de la Agencia.

Meta:

Clientela: Personal gerencial

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Secretarial y de Oficina

121

114

122

27

16

19

19

15

Auditores, Contadores y Otros

21

19

21

20

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros

1

1

1

0

22

25

22

20

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

262

259

262

14

0

7

9

0

Personal de Programación y Procesamiento de Datos

16

16

16

10

7

5

3

6

Dirección y Supervisión

28

34

35

37

7

24

20

6

Total, Puestos Ocupados

449

443

457

108

52

80

73

47

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gastos

Vigente

Recomendado

Apoyo Administrativo y Gerencial

57,562

61,420

61,733

75,389

Total, Presupuesto

57,562

61,420

61,733

75,389

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

12,000

20,395

20,100

43,442

Ingresos Propios

45,562

41,025

41,633

31,947

Total, Recursos

57,562

61,420

61,733

75,389

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

24,872

3,254

4,222

4,221

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

834

5,763

8,924

1,769

Servicios Comprados

2,494

10,680

14,211

16,894

Donativos, Subsidios y Distribuciones

8

466

500

500

Gastos de Transportación

1,137

7,389

2,894

3,678

Sistemas de Información

0

0

0

1,388

Otros Gastos

28,217

33,868

30,982

46,939

Total, Gastos Operacionales

57,562

61,420

61,733

75,389

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado permitirá ofrecer servicios de apoyo gerencial a las necesidades del Director Ejecutivo y la Gerencia Administrativa. El mismo contribuirá a una mejor labor administrativa y lograr las metas y objetivos programáticos de la Autoridad.

PROGRAMA: Congreso de Calidad de Vida

Descripción del Programa: El programa se creó mediante la Orden Ejecutiva de enero de 1993. Esta Orden le encomienda a 16 agencias de gobierno la tarea de establecer una alianza estratégica que le permita coordinar eficiente y rápidamente los recursos públicos disponibles, canalizados a través de las agencias que representan, a fin de establecer los servicios sociales y de infraestructura básicos en las comunidades marginadas de la Isla. Dentro de este contexto, se canalizan a las unidades correspondientes de la Agencia la necesidad de servicios identificados en las visitas que realizan, así como las querellas referentes a los servicios que ofrecen.

Propósito: Aportar al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y residenciales intervenidos mediante el recibo y canalización de las querellas o problemas identificados durante las visitas realizadas.

Meta:

Clientela: La población de las comunidades y residenciales intervenidos.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Dirección y Supervisión

0

0

0

0

2

4

3

2

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

2

4

3

2

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Congreso de Calidad de Vida

121

128

222

128

Total, Presupuesto

121

128

222

128

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

121

128

222

128

Total, Recursos

121

128

222

128

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

117

124

206

125

Gastos de Transportación

1

1

4

1

Otros Gastos

3

3

12

2

Total, Gastos Operacionales

121

128

222

128

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado permitirá a la autoridad el establecer una alianza estratégica que le permita coordinar eficiente y rápidamente los recursos disponibles para establecer los servicios sociales y de infraestructura básicos en las comunidades marginadas de la Isla. De esta forma la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y residenciales intervenidos.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: Este programa lo componen la Junta de Gobierno, la Oficina del Director Ejecutivo con las diferentes unidades que lo integran. Es responsable de la política pública de la agencia y de asesorar al gobierno y a las agencias externas en asuntos relacionados con dicha política. Bajo la administración del operador este programa lo compondrá la Junta de Gobierno y las unidades que lo integran (Tesorería y Contralor) y la dirección de la CGE / AA.

Propósito: Dirigir y administrar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Meta:

Clientela: La clientela de este programa la componen los empleados de la Autoridad.

Tipo de Clientela

1997

1998

1999

2000

Potencial

6,029

5,831

5,429

5,429

Atendida

6,029

5,831

5,429

5,429

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Dirección y Supervisión

8

8

8

12

28

15

9

25

Secretarial y de Oficina

14

14

14

13

15

10

12

14

Auditores, Contadores y Otros

10

10

15

23

12

12

13

11

Ingenieros, Delineantes y Otros

2

2

1

2

7

1

0

6

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

0

0

0

6

1

0

0

1

Total, Puestos Ocupados

34

34

38

56

63

38

34

57

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

2,143

2,779

3,302

15,351

Total, Presupuesto

2,143

2,779

3,302

15,351

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

2,143

2,779

3,302

15,351

Total, Recursos

2,143

2,779

3,302

15,351

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,788

2,282

2,496

2,474

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

136

87

57

129

Servicios Comprados

103

111

651

12,334

Donativos, Subsidios y Distribuciones

1

6

0

0

Gastos de Transportación

11

3

26

19

Otros Gastos

104

290

72

395

Total, Gastos Operacionales

2,143

2,779

3,302

15,351

Presupuesto Recomendado 2000: Con los recursos recomendados se atenderán las necesidades que tenga la Junta de Gobierno, y la administración de CGE / AA con las diferentes unidades que integran este programa y la Oficina de Auditoria Interna en asuntos administrativos y gerenciales. Esto permitirá el ofrecerle dirección y orientación a la totalidad de los empleados de este organismo gubernamental.

PROGRAMA: Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura

Descripción del Programa: Este programa es responsable de identificar, evaluar la política pública y administrativa y definir los objetivos asociados a ésta. También, planifica y coordina el financiamiento del presupuesto de mejoras permanentes. Además, es responsable de elaborar la planificación de los proyectos de infraestructura para los que elabora proyecciones de demanda y necesidades del servicio, tramita los permisos necesarios, realiza evaluaciones ambientales y evalúa alternativas técnicas. Otra de las funciones es la preparación de informes de progreso de los planes de trabajo de las unidades y de los proyectos de infraestructura. Además, administra los contratos de diseño hechos por compañías privadas y realiza diseños por administración.

Propósito: Facilitar la identificación y evaluación de la planificación y financiamiento del presupuesto de mejoras permanentes.

Meta:

Clientela: Toda la población de Puerto Rico

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Secretarial y de Oficina

13

13

14

14

29

16

20

26

Auditores, Contadores y Otros

8

8

12

15

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros

20

19

18

15

46

52

42

41

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

0

0

0

0

40

6

5

36

Personal de Programación y Procesamiento de Datos

0

0

0

0

1

0

0

1

Dirección y Supervisión

11

11

10

10

26

20

16

24

Total, Puestos Ocupados

52

51

54

54

142

94

83

128

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura

1,233

2,940

765

2,090

Total, Presupuesto

1,233

2,940

765

2,090

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

1,233

2,940

765

2,090

Total, Recursos

1,233

2,940

765

2,090

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,107

2,486

123

1,214

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

16

8

3

11

Servicios Comprados

88

384

620

686

Donativos, Subsidios y Distribuciones

2

0

0

0

Gastos de Transportación

1

6

3

4

Otros Gastos

19

56

16

175

Total, Gastos Operacionales

1,233

2,940

765

2,090

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado en este programa ayudará a la planificación y coordinación del financiamiento del presupuesto de mejoras permanentes. Además, permitirá la realización de los estudios necesarios y proveer asesoramiento técnico en aspectos relacionados a la planificación física, disponibilidad de los abastos de agua y el cumplimiento de las reglamentaciones.

PROGRAMA: Servicios Científicos y Ambientales

Descripción del Programa: El programa, con la colaboración de otros organismos, provee, administra, da seguimiento y controla los asuntos científicos y ambientales para asegurar que los servicios de agua potable y alcantarillados sean de calidad, ayudando a promover un ambiente saludable y seguro. Provee además, los mecanismos que aseguren que las instalaciones de la Autoridad cuentan con la tecnología requerida y están en cumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales.

Propósito: Lograr que el agua potable que se distribuye a la clientela y el agua usada que se descarga en los cuerpos receptores cumpla con los requisitos de las agencias reguladoras.

Meta:

Clientela: Agencias reguladoras y oficinas internas

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Dirección y Supervisión

52

51

53

43

16

12

15

14

Secretarial y de Oficina

36

35

33

15

6

14

13

5

Auditores, Contadores y Otros

94

94

93

17

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros

10

10

10

0

13

20

16

12

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

123

121

113

0

5

1

1

5

Personal de Programación y Procesamiento de Datos

0

0

0

0

1

0

0

1

Total, Puestos Ocupados

315

311

302

75

41

47

45

37

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Servicios Científicos y Ambientales

3,202

2,479

5,469

5,620

Total, Presupuesto

3,202

2,479

5,469

5,620

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

247

0

2,945

1,558

Ingresos Propios

2,955

2,479

2,524

4,062

Total, Recursos

3,202

2,479

5,469

5,620

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,645

1,923

2,063

2,076

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

171

78

158

66

Servicios Comprados

269

223

2,946

2,495

Donativos, Subsidios y Distribuciones

2

0

0

0

Gastos de Transportación

11

23

22

19

Otros Gastos

1,104

232

280

964

Total, Gastos Operacionales

3,202

2,479

5,469

5,620

Recomendación del Presupuesto 2000: El presupuesto recomendado a este programa permitirá con la colaboración de otros organismos, garantizar que los servicios de agua potable y alcantarillados sean de calidad aceptable. Esto se logrará mejorando la calidad de los estudios científicos y ambientales y el seguimiento requerido por las agencias reguladoras.

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

Descripción del Programa: Este programa provee los servicios para la evaluación y ejecución de los contratos de construcción y otros; así como la revisión y aprobación de planos de proyectos de acueductos y alcantarillados a desarrollarse por urbanizadores privados o agencias de gobierno. También, es responsable de adquirir y administrar los terrenos necesarios para el desarrollo de los proyectos de mejoras permanentes de la Autoridad. Tiene además, la importante función de construir los proyectos correspondientes a renovación y reemplazo de la infraestructura.

Propósito: Realizar los trámites necesarios para agilizar el desarrollo de los proyectos de infraestructura tanto públicos como privados y garantizar que estos se desarrollen de acuerdo con los estándares establecidos.

Meta:

Clientela: La población urbana y rural

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Dirección y Supervisión

329

324

322

15

96

42

48

86

Secretarial y de Oficina

332

326

315

20

67

65

53

60

Auditores, Contadores y Otros

19

17

17

0

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros

232

224

222

0

96

136

78

86

Trabajadores de Mantenimiento y Otros

3,273

3,237

3,228

257

242

52

112

218

Total, Puestos Ocupados

4,185

4,128

4,104

292

501

295

291

450

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

452

7,541

761

6,323

Subtotal, Gastos Operacionales

452

7,541

761

6,323

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura

354,201

412,282

359,267

264,150

Subtotal , Mejoras Permanentes

354,201

412,282

359,267

264,150

Total, Presupuesto

354,653

419,823

360,028

270,473

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Ingresos Propios

452

7,541

761

6,323

Subtotal, Gastos Operacionales

452

7,541

761

6,323

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

0

254

0

0

Fondo de Mejoras Públicas

12,000

13,275

29,876

0

Fondos Federales

38,739

39,396

41,737

21,743

Ingresos Propios

65,880

58,000

42,621

32,755

Préstamos y Emisiones de Bonos

222,205

298,193

237,750

199,473

Otros Recursos

15,377

3,164

7,283

10,179

Subtotal, Mejoras Permanentes

354,201

412,282

359,267

264,150

Total, Recursos

354,653

419,823

360,028

270,473

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

411

6,866

247

4,850

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

5

73

7

55

Servicios Comprados

30

439

500

1,019

Gastos de Transportación

1

18

1

149

Otros Gastos

5

145

6

250

Total, Gastos Operacionales

452

7,541

761

6,323

Presupuesto Recomendado 2000: El presupuesto recomendado para este programa permitirá la continuación y terminación de diversos proyectos de la Autoridad que están en construcción. También se recomiendan recursos para el pago de los préstamos recibidos de la Rural Development\Farmer's Home Administration utilizados para financiar parte del programa de Mejoras Permanentes en la zona rural de Puerto Rico. Cabe señalar que los recursos a asignarse para proyectos estratégicos fueron transferidos a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI).