DEPARTAMENTO DE SALUD

BASE LEGAL: Ley Orgánica núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada. Constitución del Estado Libre Asociado del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección 6.

MISION: Regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud en Puerto Rico y velar porque se cumplan las normas establecidas a esos efectos y así garantizar el bienestar general del pueblo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: El Departamento de Salud se compone de las siguientes Secretarías y Oficinas:

Adscritos al Departamento están la Administración de Servicios Médicos, y la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

ESTRUCTURA GEOGRAFICA: El Departamento de Salud presta sus servicios a través de sus seis Regiones y tres Subregiones localizadas en:

REGIONES

SUBREGIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA: El Departamento de Salud tiene a cargo la administración de los siguientes programas:

* Estos Programas se consolidaron con el Programa de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Administración de Hospitales Supraterciarios

0

0

0

111,698

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

36,563

54,239

54,239

45,228

Congreso de Calidad de Vida

953

314

470

579

Dirección y Administración General

2,758

3,019

3,141

2,746

Educación a Profesionales de la Salud

2,634

0

0

0

Evaluación y Asesoramiento de la Profesión de Enfermería

53

0

0

0

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

0

4,766

5,022

5,022

Promoción y Protección de la Salud

58,976

90,570

95,175

89,258

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

114,327

142,010

142,010

142,010

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de Salud

244

334

2,493

2,489

Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

70

200

306

214

Reglamentación sobre Salud Ambiental

1,965

8,884

9,409

11,247

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

1,842

1,383

1,476

1,473

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

2,538

4,598

3,602

3,389

Retardación Mental

0

0

0

5,000

Servicios de Laboratorios Clínicos

0

2,983

3,238

3,237

Servicios Auxiliares

8,343

2,895

2,942

2,934

Total, Gastos Operacionales

231,266

316,195

323,523

426,524

Mejoras Permanentes

Promoción y Protección de la Salud

0

100

0

0

Total, Mejoras Permanentes

0

100

0

0

Total, Presupuesto Consolidado

231,266

316,295

323,523

426,524

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

R C. del Presupuesto General

12,027

43,203

46,110

34,638

Asignaciones Especiales

2,699

8,065

8,000

27,500

Fondos Especiales Estatales

9,002

5,062

8,694

15,634

Fondos Especiales Federales

207,538

258,895

259,749

283,095

Ingresos Propios

0

970

970

61,657

Otros Ingresos

0

0

0

4,000

Total, Gastos Operacionales

231,266

316,195

323,523

426,524

Mejoras Permanentes

Fondo de Mejoras Públicas

0

100

0

0

Total, Mejoras Permanentes

0

100

0

0

Total, Recursos

231,266

316,295

323,523

426,524

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados

61,045

85,806

87,017

112,157

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

8,943

7,361

6,973

14,848

Donativos, Subsidios y Distribuciones

130,575

148,841

157,022

224,394

Servicios Comprados

20,113

57,704

60,555

61,612

Gastos de Transportación

5,741

9,163

5,160

4,742

Sistemas de Información

0

0

0

1,972

Otros Gastos Operacionales

4,849

7,320

6,796

6,799

Total, Gastos Operacionales

231,266

316,195

323,523

426,524

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de Puestos

2,874

4,579

4,686

6,156

Costo promedio por puesto

21

19

19

18

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

Concepto

1997

1998

1999

2000

Gastos de Publicidad

0

0

0

0

Gastos por Adiestramientos Ofrecidos

n/d

n/d

n/d

N/d

PROGRAMAS

Programa: Administración de Hospitales Supraterciarios

Descripción del Programa: Este programa agrupa la administración de los hospitales supraterciarios de la Isla, o sea, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Pediátrico. El Hospital Universitario de Adultos provee servicios de salud terciarios a la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. El mismo cuenta con un complemento de camas de 309 y un total de 276 camas disponibles. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran servicios de urología, litotricia, diálisis, centro de trauma, plasmaféresis, médula ósea y medicina nuclear.

El Hospital Pediátrico ofrece servicios en áreas de cuidado de salud del niño hasta la edad de 16 años. Concentra sus esfuerzos en servicios de salud pediátricos terciarios a toda la Región Metropolitana y los servicios supraterciarios a todo Puerto Rico. Actualmente el Hospital Pediátrico tiene en funcionamiento un complemento de camas de 147.

Propósito: Ofrecer servicios médicos de excelencia a niños y adultos al menor costo posible, garantizando así, que los servicios están al alcance de todos los niveles socioeconómico, principalmente los médicos indigentes.

Meta: Atender con prontitud y efectividad todos los pacientes referidos a estos hospitales que requieren de la atención de médicos especialistas y subespecialistas en ciertas ramas específicas del campo de la salud y también requieren de otros profesionales de la salud especializados en la tecnología médica avanzada.

Clientela: El Hospital Pediátrico atiende a los niños de Puerto Rico hasta la edad de 16 años. El Hospital Universitario de Adultos por su parte, ofrece servicios supraterciarios a los pacientes mayores de 16 años referidos por hospitales regionales, de área, municipales y hospitales privados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal de Hospital

0

0

0

0

0

0

0

1,470

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

0

0

0

1,470

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Administración de Hospitales Supraterciarios

0

0

0

111,698

Total, Presupuesto

0

0

0

111,698

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

0

0

0

14,500

Fondos Especiales Estatales

0

0

0

6,000

Fondos Especiales Federales

0

0

0

30,511

Ingresos Propios

0

0

0

60,687

Total, Recursos

0

0

0

111,698

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

0

0

0

36,039

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

0

0

6,651

Servicios Comprados

0

0

0

2,762

Donativos, Subsidios y Distribuciones

0

0

0

64,106

Gastos de Transportación

0

0

0

235

Otros Gastos Operacionales

0

0

0

1,905

Total, Gastos Operacionales

0

0

0

111,698

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado permitirá que los Hospitales Pediátrico y Universitario de Adultos continúen ofreciendo servicios de calidad y excelencia para aquellos pacientes con condiciones de salud agudas y crónicas. Para ese año la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, por virtud de la Ley 187 de 7 de agosto de 1998, cesará funciones y el Departamento administrará los fondos de los Hospitales Universitario y Pediátrico.

PROGRAMA: Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa: El Departamento de Salud es la Agencia Estatal designada para la administración del Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, Medicaid). A estos fines, el Programa de Ayuda Económica a Médico Indigentes es el responsable de determinar la elegibilidad a todo solicitante para Asistencia Médica, pagar por los servicios médico hospitalarios a los elegibles, y mantener los archivos de elegibilidad al día. Además, es responsable de determinar la elegibilidad para aquellos que solicitan los beneficios de la tarjeta de salud

Propósito: Certificar a la población médico-indigente de Puerto Rico para que tengan acceso sin límites a servicios médicos de calidad.

Meta:

Clientela: Toda persona certificada como elegible al Medicaid. Se estima que más de 1.6 millones de personas han sido evaluadas y certificadas como elegibles a los beneficios del "Medicaid" y el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

26

26

35

71

148

148

148

148

Secretarias

31

31

5

5

5

5

5

5

Otros Trabajadores

14

14

7

7

75

75

75

75

Personal transferido de la AFASS

0

0

0

0

592

848

850

850

Total, Puestos Ocupados

71

71

47

83

820

1,076

1,078

1,078

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Ayuda Económica a Médico-indigentes

36,563

54,239

54,239

45,228

Total, Presupuesto

36,563

54,239

54,239

45,228

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Fondos Especiales Federales

36,563

54,239

54,239

45,228

Total, Recursos

36,563

54,239

54,239

45,228

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

19,080

23,786

23,786

14,775

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

1,265

2,105

2,105

2,105

Servicios Comprados

324

27,189

27,189

27,189

Donativos, Subsidios y Distribuciones

15,024

292

292

292

Gastos de Transportación

123

314

314

314

Otros Gastos Operacionales

747

553

553

553

Total, Gastos Operacionales

36,563

54,239

54,239

45,228

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado permitirá que el Programa de Ayuda Económica a Médico Indigentes continúe llevando a cabo su función de determinar la elegibilidad a los que soliciten para Asistencia Médica o para los beneficios de la tarjeta de salud, pagar por los servicios médico-hospitalarios a los elegibles, y mantener los archivos de elegibilidad al día.

PROGRAMA: Congreso de Calidad de Vida

Descripción del Programa: El Congreso de Calidad de Vida es un esfuerzo multiagencial que reúne todos los programas de asistencia social de 16 agencias de gobierno para mejorar la calidad de vida de los residentes de las comunidades marginadas de nuestra Isla. Para mejorar la calidad de vida hay que tratar con elementos de seguridad, salud, educación, empleo y otras áreas de desarrollo social y económico.

Mediante la participación del Departamento de Salud se ofrecen servicios preventivos de cernimiento, vacunación, clínicas multifásicas de salud, y otras actividades educativas y de capacitación a los residentes de los residenciales públicos servidos.

Propósito: Desarrollar estilos de vida positivos en los diferentes grupos poblacionales (Niños, Adolescentes, Adultos y Envejecientes) dentro del contexto comunitario que le permitan funcionar en el diario vivir mejorando el estado de salud de la comunidad de los Residenciales Públicos.

Meta:

Clientela: Residentes de residenciales públicos y comunidades marginadas incluidos en el Programa.

Resumen de indicadores:

Residencial

Servicios

Participantes

Vista Hermosa

3,583

3,353

Villa Esperanza

1,130

1,028

El Cemí/Yuquiyú

2,707

1,949

Cuesta Vieja

1,271

990

Luis Lloréns Torres

2,884

2,615

Total

11,575

9,935

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal administrativo

0

0

0

3

4

14

2

2

Secretarias

0

0

0

1

0

1

1

1

Orientadores de la comunidad

0

0

0

0

16

40

5

5

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

4

20

55

8

8

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Congreso de Calidad de Vida

953

314

470

579

Total, Presupuesto

953

314

470

579

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R. C. del Presupuesto General

953

314

470

579

Total, Recursos

953

314

470

579

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

764

154

318

525

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

34

4

4

4

Servicios Comprados

107

127

100

2

Gastos de Transportación

45

28

48

48

Otros Gastos Operacionales

3

1

0

0

Total, Gastos Operacionales

953

314

470

579

Presupuesto Aprobado 2000: El Presupuesto Aprobado permitirá continuar, en unión a otras agencias del Gobierno, mejorando la calidad de vida de las familias de los residenciales públicos, mediante la prestación de servicios psicológicos, y las clínicas multifásicas dirigidas a la promoción y prevención de la salud.

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Descripción del Programa: El Programa de Dirección y Administración la componen las siguientes Oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayuda al Ciudadano, y la de los Ayudantes Especiales.

Propósito: Establecer la política pública del Departamento y el sector de salud así como dirigir los Programas del Departamento.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

34

34

34

39

41

41

41

41

Secretarias

34

34

36

28

14

14

14

14

Otros

25

32

26

15

20

21

19

19

Total, Puestos Ocupados

93

100

96

82

75

76

74

74

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Dirección y Administración General

2,758

3,019

3,141

2,746

Total, Presupuesto

2,758

3,019

3,141

2,746

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

2,743

3,019

3,141

2,746

Asignaciones Especiales

15

0

0

0

Total, Recursos

2,758

3,019

3,141

2,746

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,791

1,913

1,879

1,879

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

73

72

76

83

Servicios Comprados

293

403

404

2

Donativos, Subsidios y Distribuciones

524

613

750

750

Gastos de Transportación

55

16

26

26

Otros Gastos Operacionales

22

2

6

6

Total, Gastos Operacionales

2,758

3,019

3,141

2,746

Presupuesto Aprobado 2000: : El mismo le permitirá al Departamento continuar sufragando sus gastos de dirección general.

PROGRAMA: Educación a Profesionales de la Salud

Descripción del Programa: Este Programa era el responsable de desarrollar e implantar un plan para la educación continuada de los profesionales de la salud. Administraba la Oficina de Servicio Público y el Internado de Nutrición y Dietética y coordinaba con la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud y el Tribunal Examinador de Médicos las listas de profesionales de la salud que pasan la reválida para que fueran considerados como candidatos para cumplir con el Año de Servicio Público para los Internados o Residencia, según aplique. La ley # 79 de 28 de junio de 1978 fue derogada por la ley 109 de 11 de agosto de 1996, eliminando esta última función. La parte de educación médica fue transferida a la Oficina de la Sub-Secretaria de Salud.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo y otros

2

2

2

2

4

0

0

0

Secretarias

2

2

2

3

8

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

4

4

4

5

12

0

0

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Educación a Profesionales de la Salud

2,634

0

0

0

Total, Presupuesto

2,634

0

0

0

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

2,634

0

0

0

Total, Recursos

2,634

0

0

0

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

124

0

0

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

7

0

0

0

Donativos, Subsidios y Distribuciones

2,498

0

0

0

Gastos de Transportación

5

0

0

0

Total, Gastos Operacionales

2,634

0

0

0

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto y funciones de este Programa se integraron desde el año fiscal 1998 al Programa de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud.

PROGRAMA: Evaluación y Asesoramiento de la Profesión de Enfermería

Descripción del Programa: El Programa facilitaba la planificación, implantación y evaluación de los servicios de enfermería en los distintos niveles de prestación de servicios. Al privatizar las instalaciones de salud, los servicios de enfermería quedan sujetos a los privatizadores. Las otras tareas asignadas a este Programa están adscritas a la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

1

1

1

1

0

0

0

0

Secretarias

3

3

2

2

1

0

0

0

Enfermeras

1

1

1

1

1

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

5

5

4

4

2

0

0

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Evaluación y Asesoramiento de la Profesión de Enfermería

53

0

0

0

Total, Presupuesto

53

0

0

0

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

53

0

0

0

Total, Recursos

53

0

0

0

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

41

0

0

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

11

0

0

0

Gastos de Transportación

1

0

0

0

Total, Gastos Operacionales

53

0

0

0

Presupuesto Aprobado 2000: El Presupuesto y funciones de este Programa se integraron al Programa de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud.

PROGRAMA: Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa: El Registro Demográfico de Puerto Rico es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen la identidad demográfica de nuestro pueblo. Provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad que garantiza la mayor confidencialidad, privacidad y seguridad de los mismos. Este Programa se transfirió de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud al Departamento de Salud en el año fiscal 1998. Está organizado en una Oficina Central, Directores regionales según la distribución del Departamento de Salud y 86 Registros Locales a través de toda la Isla dividida en 12 Regiones y Subregiones a saber: las Regiones de Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Mayagüez, Metropolitana, Ponce y las Subregiones de Aguadilla, Guayama, Humacao, La Montaña, Manatí y el Area de Carolina.

Propósito: Registrar el 100% de los nacimientos, matrimonios, defunciones, muertes fetales, y divorcios que ocurren en Puerto Rico y ser custodio de los documentos vitales que contienen la identidad demográfica de Puerto Rico. Además, tiene la responsabilidad de ejecutar otras actividades de gran complejidad relacionadas con aspectos legales y estadísticos tales como: legitimaciones, adopciones, correcciones, reconocimientos, inscripciones tardías a través de los tribunales. Otras actividades son las emancipaciones, anulaciones de matrimonios, revisión y codificación de documentos vitales.

Metas:

Clientela: Se atiende un promedio de cerca de 2,634,528 casos anuales en la Oficina Central y en las Oficinas locales.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo y otros

0

0

0

0

0

121

121

121

Registradores de estadísticas demográficas

0

0

0

0

0

265

281

281

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

0

386

402

402

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

0

4,766

5,022

5,022

Total, Presupuesto

0

4,766

5,022

5,022

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

0

4,766

3,462

1,022

Fondos Especiales Estatales

0

0

1,560

4,000

Total, Recursos

0

4,766

5,022

5,022

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

0

4,032

4,093

3,450

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

573

323

827

Servicios Comprados

0

56

422

0

Gastos de Transportación

0

84

143

25

Sistemas de Información

0

0

0

720

Otros Gastos Operacionales

0

21

41

0

Total, Gastos Operacionales

0

4,766

5,022

5,022

Presupuesto Aprobado 2000: Durante el año fiscal 1998, este programa se transfirió de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud al Departamento de Salud. La Ley 220 de 9 de agosto de 1998, autorizó al Departamento de Salud, a aumentar el cobro de derechos por expedición de documentos de nacimiento, matrimonio y defunciones y para poder cobrar por otras transacciones del Registro Demográfico. Esto le permitirá al programa autofinanciar sus gastos y continuar la mecanización total de sus operaciones.

PROGRAMA: Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de Salud

Descripción del Programa: Es el instrumento para dotar al Departamento de Salud y sus dependencias de la información y del proceso de apoyo y crecimiento necesario para la toma de decisiones relacionadas con el logro de una gestión institucional de conjunto efectiva y eficiente y el logro de la reforma de salud. El Programa a través de su área de estadísticas, provee información de Registro de Profesionales de la Salud, sobre servicios prestados en instalaciones de salud que son incluidas en la Ley 101, así como sobre licenciamiento de instituciones públicas y privadas y datos sobre eventos vitales. La División de Evaluación lleva a cabo el Estudio Continuo de Salud, para conocer el estado de morbilidad de la población general. La sección de Sistema de Información (ODSI) vela por el cumplimiento de la Carta Circular 96-01, implantada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y por el buen funcionamiento de los sistemas de información.

Propósito: Reforzar el área normativa mediante la institucionalización de la actividad de planificación estratégica y sistemática, la integración formal del proceso evaluativo y reconocimiento de la importancia de la función y actividad estadística en el campo de la salud, así como los sistemas de información a tono con la Reforma de Salud y la misión y metas del Departamento de Salud.

Meta:

Clientela: La clientela de este Programa la compone el propio Departamento, otras agencias públicas, entidades privadas estudiantes y público en general. Anualmente se reciben aproximadamente 1,200 solicitudes de información de las cuales un 33% son de nacimiento y otro de 33% de adolescentes embarazadas, siendo éstos los renglones de mayor demanda.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

0

0

0

8

6

7

6

6

Secretarias

0

0

0

3

3

3

3

3

Técnicos de Epidemiología

0

0

0

6

5

5

5

5

Personal transferido de la AFASS

0

0

0

0

0

0

51

51

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

17

14

15

65

65

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Area de Salud

244

334

2,493

2,489

Total, Presupuesto

244

334

2,493

2,489

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

244

334

2,493

2,489

Total, Recursos

244

334

2,493

2,489

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

244

323

1,731

1,731

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

0

591

72

Servicios Comprados

0

11

35

0

Sistemas de Información

0

0

0

550

Gastos de Transportación

0

0

136

136

Total, Gastos Operacionales

244

334

2,493

2,489

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado al Programa le permitirá al Departamento de Salud establecer un sistema de información integrado de salud como instrumento indispensable para la planificación, organización y prestación de servicios de salud.

PROGRAMA: Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa: Este Programa forma parte del Programa Federal "Food and Consumer Services" del Departamento de Agricultura Federal. Los servicios del Programa se proveen en todos municipios a mujeres embarazadas, infantes y niños de 1 a 5 años y que tengan riesgo nutricional. El Programa cuenta con nutricionistas, enfermeras, y médicos que evalúan la necesidad médico-nutricional de los participantes para establecer los alimentos suplementarios que cada participante debe llevar de acuerdo a sus riesgos y necesidades dietéticas. Se le proveen cheques para alimentos que deberán ser canjeados en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente existen a través de todo Puerto Rico unos 498 comercios autorizados por el Programa. Los alimentos que se proveen a los participantes tienen que cumplir con unos criterios nutricionales establecidos por el Gobierno Federal, y son fuente de proteína, calcio, hierro, vitaminas C y A, entre otros.

Propósito: Proveer alimentación suplementaria y educación en nutrición a una población que está en riesgo nutricional durante un período crítico de crecimiento y desarrollo.

Metas:

Clientela: La clientela del Programa la compone madres embarazadas, lactantes y postparto, infantes y niños de 1 a 5 años que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen de acuerdo a los criterios de elegibilidad por ingreso. Actualmente existen unos 207,000 participantes en el Programa.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal transferido de la AFASS

0

0

0

0

981

981

1,018

1,018

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

981

981

1,018

1,018

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Programa Especial de Nutrición Suplementaria a Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

114,327

142,010

142,010

142,010

Total, Presupuesto

114,327

142,010

142,010

142,010

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Fondos Especiales Federales

114,327

142,010

142,010

142,010

Total, Recursos

114,327

142,010

142,010

142,010

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

12,766

11,760

11,760

11,760

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

2,616

1,879

1,879

1,879

Servicios Comprados

4,331

6,260

6,260

6,260

Donativos, Subsidios y Distribuciones

93,069

120,336

120,336

120,336

Gastos de Transportación

913

570

570

570

Otros Gastos Operacionales

632

1,205

1,205

1,205

Total, Gastos Operacionales

114,327

142,010

142,010

142,010

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto consignado para el Programa proviene en su totalidad de aportaciones del Gobierno Federal y el mismo permitirá aumentar la clientela que atiende el Programa en un 5%.

PROGRAMA: Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa: Este Programa fue creado mediante la Orden Administrativa Núm. 99 de 28 de julio de 1995. En términos generales tiene la responsabilidad de desarrollar normas, planificar y evaluar servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. Sus funciones giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, dando énfasis a la población médico indigente en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. En este Programa se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos entre las edades de 0 a 21 años, a las víctimas de violación sexual, además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles, se brindan servicios de vacunación, y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años de edad, según lo dispone la Ley 51 de 1996. Además, incluye el Fondo de Tratamiento Médico a Pacientes Indigentes que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con recursos y a sus familiares.

Propósito: Alcanzar y mantener un estado óptimo de salud en el individuo dentro del contexto de salud comunitario, dándole énfasis especial a la población indigente y\ o con necesidades especiales de salud. Además, ofrece servicios que promuevan la protección, mantenimiento y restauración de la salud conforme a las necesidades del individuo, la familia y la comunidad.

Metas:

Clientela: La clientela de este Programa la componen toda la población general de la isla, incluyendo en este grupo a los niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físico y mental así como los pacientes de VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual; en fin a la población general.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal administrativo

13

13

13

13

12

12

12

12

Secretarias

17

17

13

9

5

5

5

5

Dentistas

1

1

1

1

2

2

2

2

Educador en Salud

1

1

1

1

1

1

1

1

Enfermeras

7

7

7

6

8

8

8

8

Médicos

4

4

4

3

3

3

3

3

Nutricionistas

2

2

2

2

2

2

2

2

Otros Trabajadores

3

3

9

14

25

15

15

15

Personal transferidos de la AFASS

0

0

0

0

604

1,040

1,059

1,059

Total, Puestos Ocupados

48

48

50

49

662

1,088

1,107

1,107

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Promoción y Protección de la Salud

58,976

90,570

95,175

89,258

Subtotal, Gastos Operacionales

58,976

90,570

95,175

89,258

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Promoción y Protección de la Salud

0

100

0

0

Total, Presupuesto

58,976

90,670

95,175

89,258

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

718

18,499

20,182

13,265

Asignaciones Especiales

1,866

8,065

8,000

8,000

Fondos Especiales Federales

49,826

61,139

61,993

61,993

Fondos Especiales Estatales

6,566

2,867

5,000

2,000

Otros Ingresos

0

0

0

4,000

Total, Gastos Operacionales

58,976

90,570

95,175

89,258

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

0

100

0

0

Total, Recursos

58,976

90,670

95,175

89,258

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

19,893

28,499

27,699

24,090

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

3,817

1,478

934

908

Servicios Comprados

13,734

22,717

25,151

22,243

Donativos, Subsidios y Distribuciones

15,866

26,744

34,785

37,998

Gastos de Transportación

3,958

6,948

2,810

2,086

Otros Gastos Operacionales

1,708

4,184

3,796

1,933

Total, Gastos Operacionales

58,976

90,570

95,175

89,258

Presupuesto Aprobado 2000: Este Programa sufraga más de la mitad de su presupuesto de aportaciones de programas federales entre las que se destacan el de "Maternal and Child Health Services Block Grant", el "Title II HIV Care Grants", el "Inmunization Program", y el de "Infants and Toddlers with Dissabilities". El presupuesto Aprobado, entre otros, permitirá mantener los recursos disponibles del Fondo de Tratamiento de Pacientes Indigentes en $10 millones, según lo establece la Ley núm. 150 de 1996, y brindarle servicios de intervención temprana a los pacientes con deficiencias en el desarrollo de 0 a 2 años de edad que le sean referidos al Departamento como lo dispone la Ley núm. 51 de 1996. Para el año fiscal 2000, los $4 millones que se destinarán para estos propósitos provendrán de recursos del Fideicomiso del Niño. Este fondo recibirá recursos del acuerdo entre las compañías tabacaleras y varios estados, incluyendo a Puerto Rico.

PROGRAMA: Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

Descripción del Programa: Este Programa fue creado mediante la Orden Administrativa #71 de 7 de octubre de 1993. El mismo tiene la responsabilidad de la ejecución de la política pública sobre la Reforma de Salud, eliminar la dualidad de los servicios de salud, de manera que haya un solo sistema de salud para todos los habitantes de Puerto Rico, sin importar su condición económica, la preparación de las llamadas de Propuestas de la venta de todas las instituciones.

Tiene a su vez, la encomienda de preparar la solicitud de propuestas con los estudios inherentes a las mismas para establecer el mecanismo de venta y operación de las instalaciones de salud a compañías o grupos privados que interesen participar en los procesos de la Reforma de Salud en Puerto Rico.

Propósito: Desarrollar mecanismos de enlace y coordinación entre el Departamento de Salud, la Administración de Facilidades de Salud, y la Administración de Seguros de Salud así como con el Banco Gubernamental de Fomento para que faciliten la expansión de la Reforma, según planificado.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

0

0

0

0

2

2

3

3

Otros Trabajadores

0

0

0

0

3

3

0

0

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

5

5

3

3

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programas

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Reforma de Salud (Tarjeta de Salud)

70

200

306

214

Total, Presupuesto

70

200

306

214

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

 

R.C. del Presupuesto General

70

200

306

214

Total, Recursos

70

200

306

214

Presupuesto Operacional por Concepto

Nómina y Costos Relacionados

53

139

200

200

Servicios Comprados

14

49

92

0

Gastos de Transportación

3

7

14

14

Otros Gastos Operacionales

0

5

0

0

Total, Gastos Operacionales

70

200

306

214

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado le permitirá al Programa continuar el proceso de privatización de las facilidades hospitalarias, componente importante en la expansión de la Reforma de Salud y la reubicación de los empleados afectados por la misma.

PROGRAMA: Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa: Este Programa se encarga de brindar asesoramiento sobre salud ambiental, de mantener un proceso de evaluación de la salud ambiental, y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. El mismo se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, de evaluación y de adiestramiento. El nivel regional ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el Nivel Central. El Nivel Local lleva a cabo la operación de campo; tales como: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios. Durante el año fiscal 1998, se integró a este Programa, el Programa de Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud, ubicado anteriormente en la Administración de Facilidades y Servicios de Salud.

Propósito: El propósito del Programa es controlar o eliminar todos aquellos factores de riesgo en el medio ambiente de manera que se evite la transmisión de enfermedades.

Metas:

Clientela: Este Programa sirve a toda la población en general.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

17

17

15

16

13

13

13

13

Oficiales de Salud Ambiental

5

5

5

5

5

6

5

5

Otros Trabajadores

10

10

32

13

13

13

14

14

Personal transferido de la AFASS

0

0

0

0

17

508

524

524

Total, Puestos Ocupados

32

32

52

34

48

540

556

556

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Reglamentación sobre Salud Ambiental

1,965

8,884

9,409

11,247

Total, Presupuesto

1,965

8,884

9,409

11,247

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

772

8,121

8,707

7,198

Fondos Especiales Estatales

302

61

0

1,500

Fondos Especiales Federales

891

702

702

2,549

Total, Recursos

1,965

8,884

9,409

11,247

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,258

7,900

8,447

7,722

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

69

258

232

1,419

Servicios Comprados

133

182

198

683

Donativos, Subsidios y Distribuciones

0

6

6

12

Gastos de Transportación

143

513

485

673

Sistemas de Información

0

0

0

702

Otros Gastos Operacionales

362

25

41

36

Total, Gastos Operacionales

1,965

8,884

9,409

11,247

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado para este Programa incluye los recursos que se proyectan recaudar del cobro de los servicios que prestará el Programa durante el 2000. Como mecanismo para fortalecer sus operaciones, este Programa, está implantando un sistema de cobro por los diferentes servicios que presta, entre éstos se encuentran la expedición de licencias sanitarias, los endosos, certificaciones de máquinas de rayos x, y la exhumación y traslados de cadáveres, entre otros.

PROGRAMA: Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa: En este Programa se encuentran las funciones de planificación, las normativas y las de licenciamiento de instituciones de salud. Las mismas van dirigidas a evaluar y vigilar que todas las facilidades de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos, y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada de forma tal que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad apropiada. Incluye entre sus actividades la certificación de necesidad y conveniencia para establecer facilidades de salud en Puerto Rico, la fiscalización de las facilidades que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos, la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, banco de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis, la inspección para certificar aquellas facilidades de salud participantes de los Programas de "Medicaid y Medicare". Está adscrito a este Programa la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos, la cual tiene como función primordial educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes. Por último, cuentan con una División de Investigación de Querellas que investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud.

Propósito: Evaluar y vigilar que todas las facilidades de salud se establezcan en forma ordenada y en conformidad con las necesidades de la población a la que se desea hacer accesibles dichos servicios.

Meta:

Clientela: En la actualidad el Programa supervisa a: 67 hospitales, 10 facilidades de cuidado prolongado y casas de salud, 18 facilidades de cirugía ambulatoria, 6 centros de rehabilitación, 10 centros de salud mental, 2 facilidades médicas de retardación mental, 185 centros de diagnóstico y tratamiento y unidades de salud pública, 2 centros de rehabilitación social, 44 programas de servicios de salud en el hogar, 36 hospicios, 40 oficinas de terapistas físicos y ocupacionales independientes, 31 unidades de diálisis, 1,487 farmacias y droguerías, 1,245 traficantes de medicamentos, 442 botiquines, 96 fábricas de medicamentos, 658 laboratorios clínicos y de patología, 58 bancos de sangre, y 282 ambulancias estatales, municipales, y privadas

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

8

8

9

8

7

7

7

7

Secretarias

11

11

9

9

9

9

8

8

Inspectores de Laboratorio

9

9

9

9

9

9

7

7

Farmacéuticos

5

5

5

5

5

5

5

5

Enfermeras

5

5

3

4

4

4

4

4

Otros Trabajadores

9

9

7

7

7

7

9

9

Personal transferido de la AFASS

0

0

0

11

11

11

14

14

Total, Puestos Ocupados

47

47

42

53

52

52

54

54

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

1,842

1,383

1,476

1,473

Total, Presupuesto

1,842

1,383

1,476

1,473

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

783

762

855

853

Fondos Especiales Estatales

34

34

34

34

Fondos Estatales Federales

1,025

587

587

586

Total, Recursos

1,842

1,383

1,476

1,473

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,229

1,173

1,175

1,174

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

223

63

54

61

Servicios Comprados

58

36

45

36

Gastos de Transportación

219

58

58

58

Otros Gastos Operacionales

113

53

144

144

Total, Gastos Operacionales

1,842

1,383

1,476

1,473

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado para este Programa incluye los recursos para poder inspeccionar unas 4,700 facilidades de salud el año fiscal próximo.

PROGRAMA: Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa: Este Programa tiene la responsabilidad de implantar y desarrollar los mecanismos administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las Juntas Examinadoras, fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que rigen cada una de éstas. El Tribunal Examinador de Médicos tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y reglamentar el desarrollo de Programas de Educación Médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud. Advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Propósito: Vigilar por la calidad y competencia de los profesionales de la salud y que éstos cumplan con el registro y educación continua. Con esto se pretende mejorar constantemente la calidad de los servicios de salud que se prestan en Puerto Rico.

Meta:

Clientela: La clientela de este Programa la componen unos 70,243 profesionales de la salud. Entre éstos se encuentran los farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas, etc.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

19

19

19

42

49

63

63

63

Otros Trabajadores

14

14

7

4

11

11

6

6

Secretarias

43

43

44

17

20

20

28

28

Total, Puestos Ocupados

76

76

70

63

80

94

97

97

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

2,538

4,598

3,602

3,389

Total, Presupuesto

2,538

4,598

3,602

3,389

Origen de Recursos

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

438

2,498

1,502

1,289

Fondos Especiales Estatales

2,100

2,100

2,100

2,100

Total, Recursos

2,538

4,598

3,602

3,389

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

1,133

2,478

2,089

1,882

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

379

555

453

447

Servicios Comprados

398

449

408

408

Donativos, Subsidios y Distribuciones

0

8

11

11

Gastos de Transportación

108

517

474

474

Otros Gastos Operacionales

520

591

167

167

Total, Gastos Operacionales

2,538

4,598

3,602

3,389

Presupuesto Aprobado 2000: Los recursos Aprobados a este Programa para el año fiscal próximo le permitirán continuar reglamentando los servicios de salud que se ofrecen al pueblo, expedir y registrar las licencias a los profesionales de la salud que cualifiquen.

Programa: Retardación Mental

Descripción del Programa: Recae la responsabilidad de diseñar, coordinar, y establecer los servicios de evaluación, diagnóstico, monitoría y supervisión de las modalidades terapéuticas, asi como la adecuada atención médicosico-social de las personas con diagnóstico de Retardación Mental. Ello incluye servicios diurnos, residenciales dentro de un ambiente de interacción con énfasis en el concepto familiar comunitario. Los servicios se brindan en las siguientes facilidades; Centro Gentil en Casa de Salud- Mayagüez, Centro de Servicios Múltiples Camaseyes- Aguadilla, Centro Psicopedagógico del Sur- Ponce, Centro Posada Santa Catalina- Juana Díaz, Centro de Facilidad de Cuidado Intermedio- Cayey, Centro Rosario Bellber - Aibonito, Centro Valle del Toa- Toa Alta, Centro de Servicios Integrales y Reeducación de Adultos- Bayamón.

Propósito: Proveer servicios habilitativos integrales hacia personas con Retardación Mental para propiciar su capacitación y bienestar al máximo de su potencial para integrarlos a su familia y la comunidad como ciudadanos con igualdad de derechos y responsabilidades.

Meta: Adoptar sistema para facilitar el movimiento de pacientes, capaz de evitar la permanencia indefinida en los centros residenciales mediante acuerdos interagenciales, orientación a familiares y la creación de estrategias preventivas.

Clientela: Pacientes que presenten una condición de Retardación Mental.

Tipo de Clientela

1997*

1998*

1999*

2000

Potencial

 

 

 

400

Atendida

 

 

 

244

*Se incluyen junto a la Clientela de la Administración Facilidades y Servicios de Salud (AFASS)

Actividades*

*La información suministrada no cumple con los requisitos de Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos*

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal administrativo y otros

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

0

0

0

0

*Se incluyen junto a los Recursos Humanos de la Administración Facilidades y Servicios de Salud (AFASS)

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Retardación Mental

0

0

0

5,000

Total, Presupuesto

0

0

0

5,000

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

0

0

0

5,000

Fondos Especiales Estatales

0

0

0

0

Fondos Especiales Federales

0

0

0

0

Ingresos Propios

0

0

0

0

Total, Recursos

0

0

0

5,000

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

0

0

0

3,090

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

0

0

55

Servicios Comprados

0

0

0

1,800

Donativos, Subsidios y Distribuciones

0

0

0

47

Gastos de Transportación

0

0

0

1

Otros Gastos Operacionales

0

0

0

7

Total, Gastos Operacionales

0

0

0

5,000

Presupuesto Aprobado 2,000: El presupuesto aprobado permitirá continuar la provisión de los servicios

habilitativos integrales hacia personas con Retardación Mental.

PROGRAMA: Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa: Los componentes del Programa son: Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud, Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del Nivel Central, Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo, el Laboratorio de Toxicología, la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla, y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del Nivel Central brinda los servicios clínicos de Bacteriología General, Inmunología, Rabia, tuberculosis y Parasitología, debidamente certificados por CDC y directamente relacionados a ese centro. El Laboratorio de Rabia es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. El Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía de P.R., a los Tribunales de Justicia, Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación y Accidentes Automovilísticos. El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: Química y Microbiología para Agua Potable, Química y Microbiología para leche, Química y Microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se establece en 1986 a instancias de EPA y por delegación de esta agencia sus Oficiales Certificadores (aprobados y certificados por EPA) certifican los laboratorios para Agua Potable de Acueductos (A.A.A.) y otros en la Isla. El Programa de Proficiencia del Departamento de Salud que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural a todos los laboratorios que cubren toda la gama de análisis clínicos en el presente es el otro servicio de importancia que ofrece el Laboratorio de Salud Pública.

Propósito: Mantener la vigilancia preventiva de la calidad de los productos más importantes para el consumo humano, agua potable, leche, y alimentos mediante la realización de pruebas de laboratorio para detectar contaminación.

Meta:

Clientela: La clientela de este programa la compone el propio Departamento de Salud, otras agencias del Gobierno, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo

0

0

0

0

0

22

21

21

Auxiliares de Laboratorio

0

0

0

0

0

24

24

24

Químicos

0

0

0

0

0

22

22

22

Tecnólogos Médicos

0

0

0

0

0

40

39

39

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

0

0

108

106

106

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicios de Laboratorios Clínicos

0

2,983

3,238

3,237

Total, Presupuesto

0

2,983

3,238

3,237

Origen de Recursos

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

0

2,013

2,268

2,267

Ingresos Propios

0

970

970

970

Total, Recursos

0

2,983

3,238

3,237

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

0

1,829

2,039

2,039

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

0

111

59

64

Servicios Comprados

0

61

67

61

Donativos, Subsidios y Distribuciones

0

842

842

842

Gastos de Transportación

0

27

9

9

Otros Gastos Operacionales

0

113

222

222

Total, Gastos Operacionales

0

2,983

3,238

3,237

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto Aprobado al Programa, permitirá aumentar en un 10% el análisis de muestras así como mantener los controles de calidad necesaria para garantizar los servicios de los laboratorios públicos y privados de toda la Isla. Al mantenerse los niveles de calidad adecuado, los laboratorios son certificados para operar por el gobierno estatal y por el Programa de Medicare Federal.

PROGRAMA: Servicios Auxiliares

Descripción del Programa: La misión de la Secretaría Auxiliar de Servicios Auxiliares es la de asesorar al Secretario de Salud, subsecretarios y otros funcionarios de la Administración del Departamento sobre aspectos gerenciales; con el fin de garantizar una sana administración. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las Oficinas de la Administración Central del Departamento, en el aspecto administrativo; las cuales son: Oficina de Compras, Oficina de Finanzas, y la Oficina de Servicios Generales. Además, coordina la preparación de estrategias gerenciales del Secretario, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento.

Propósito: Garantizar una sana administración en todas las unidades del Departamento de Salud.

Meta:

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

12/92

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

Personal Administrativo y otros

43

43

44

40

40

38

38

38

Secretarias

47

47

48

15

14

18

18

18

Otros trabajadores

37

37

31

61

49

47

62

62

Total, Puestos Ocupados

127

127

123

116

103

103

118

118

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1997

1998

1999

2000

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicios Auxiliares

8,343

2,895

2,942

2,934

Total, Presupuesto

8,343

2,895

2,942

2,934

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

2,619

2,677

2,724

2,716

Asignaciones Especiales

818

0

0

0

Fondos Especiales Federales

4,906

218

218

218

Total, Recursos

8,343

2,895

2,942

2,934

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nómina y Costos Relacionados

2,669

1,820

1,801

1,801

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

449

263

263

273

Servicios Comprados

721

164

184

166

Donativos, Subsidios y Distribuciones

3,594

0

0

0

Gastos de Transportación

168

81

73

73

Otros Gastos Operacionales

742

567

621

621

Total, Gastos Operacionales

8,343

2,895

2,942

2,934

Presupuesto Aprobado 2000: El presupuesto del programa para el año fiscal próximo le permitirá al Departamento mantener una sana administración en todas las unidades del Departamento de Salud.