ADMINISTRACION DE FACILIDADES Y SERVICIOS DE SALUD

BASE LEGAL: Ley Núm. 26 del 13 de noviembre de 1975, según enmendada. crea la Administración de Facilidades y Servicios de Salud (AFASS) adscrita al Departamento de Salud.

MISION: Administrar y operar las facilidades y servicios de salud médico hospitalarios en el sector público para asegurar la eficiencia y calidad de los mismos en beneficio de la salud de la población, así como proveer la flexibilidad necesaria que ayude a la integración y coordinación de unos servicios de salud accesibles para todo el Pueblo de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud, está adscrita a la Sombrilla de Salud.

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud tiene las siguientes Oficinas Regionales localizadas en:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud tiene los siguientes programas:

Los programas que se detallan a continuación se integrarán al Departamento de Salud para el año fiscal próximo:

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Dirección Administración

62,563

70,109

17,969

5,353

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

4,906

5,182

5,277

0

Medicina Preventiva y Salud Familiar

282,958

125,311

72,270

46,879

Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud

7,449

8,456

7,642

0

Servicios de Laboratorios Clínicos

3,012

3,465

3,231

0

Servicios Médico Hospitalarios y Salas de Emergencias

486,447

482,629

282,205

275,873

Servicios y Ayuda a Pacientes con Enfermedades Transmisibles

35,928

35,614

26,427

0

Total, Gastos Operacionales

883,263

730,766

415,021

328,105

 

Mejoras Permanentes

Medicina Preventiva y Salud Familiar

1,611

0

11,057

0

Servicios de Laboratorios Clínicos

497

0

200

0

Servicios Medico Hospitalarios y Salas de Emergencias

5,250

0

1,642

0

Total, Mejoras Permanentes

7,358

0

12,899

0

 

Total, Presupuesto Consolidado

890,621

730,766

427,920

328,105

 

Origen de Recursos

Gastos Operacionales

 

R.C. del Presupuesto General

410,464

338,080

253,056

146,865

Asignaciones Especiales

49,603

68,500

31,982

14,500

Fondos Especiales Estatales

9,000

9,000

9,000

6,000

Fondos Especiales Federales

331,634

145,141

91,598

85,276

Ingresos Propios

32,515

34,670

24,898

75,464

Préstamos y Emisiones de Bonos

39,018

65,054

0

0

Otros Ingresos

11,029

70,321

4,487

0

Total, Gastos Operacionales

883,263

730,766

415,021

328,105

 

Mejoras Permanentes

Asignaciones Fondos Mejoras Públicas

7,358

0

12,899

0

Total, Mejoras Permanentes

7,358

0

12,899

0

 

Total, Recursos

890,621

730,766

427,920

328,105

 

Presupuesto Operacional por Concepto

Nóminas y Costos Relacionados

291,759

251,522

108,127

65,769

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

59,451

54,670

54,770

83,896

Donativos, Subsidios y Distribuciones

10,262

4,955

1,114

6

Servicios Comprados

117,046

96,103

60,406

45,988

Otros Gastos

404,745

323,516

190,604

132,446

Total, Gastos Operacionales

883,263

730,766

415,021

328,105

 

Puestos Ocupados y Propuestos

Cantidad total de Puestos

20,445

18,666

14,654

8,870

Costo promedio por puesto

14

13

7

7

 

DATA ESTADISTICA ADICIONAL (En dólares)

 

Concepto

1995

1996

1997

1998

*Gastos de Publicidad

Gastos por Adiestramientos ofrecidos

8,000

88,000

89,000

87,999

*Gastos por implantación de Sistemas de Información

Ingresos recibidos del Programa de Reciclaje

0

0

0

0

* La información fue solicitada más la agencia no cumplió con entregar la misma.

Marque aquí para ver los Estados Financieros Auditados (Esta información está en formato Acrobat.pdf)

PROGRAMAS

PROGRAMA: Dirección y Administración

Descripción del Programa: Administrar y supervisar el funcionamiento de las facilidades y unidades administrativas relacionadas con la prestación de servicios para protección y el cuidado de la salud. Esto se hace en armonía con las prioridades y necesidades establecidas por el Departamento de Salud, para la población de Puerto Rico. Desarrollar los mecanismos necesarios para la planificación, evaluación y control de los servicios tales como: personal, planificación, presupuesto, servicios generales, compras, gerencia, asuntos financieros y otros.

Para realizar estas tareas se dispone de una estructura administrativa y central que permite la agilización de los procedimientos y el desarrollo e implantación de los mismos.

Propósito: Es el responsable de realizar las tareas administrativas mediante el desarrollo de una estructura organizada a nivel central que permita agilizar los procedimientos, su desarrollo e implementación.

Meta:

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Personal Administrativo

794

794

773

609

501

131

Farmacéuticos

3

3

3

3

3

0

Otros

413

413

413

738

430

0

Total, Puestos Ocupados

1,210

1,210

1,189

1,350

934

131

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Dirección y Administración

62,563

70,109

17,969

5,353

Total, Presupuesto

62,563

70,109

17,969

5,353

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

12,178

30,274

7,273

5,353

Asignaciones Especiales

15,087

10,000

1,000

0

Fondos Especiales Federales

1,562

0

0

0

Fondos Especiales Estatales

2,596

2,596

2,596

0

Ingresos Propios

2,613

7,072

2,613

0

Prestamos y Emisiones de Bono

21,374

3,061

0

0

Otros Ingresos

7,153

17,106

4,487

0

Total, Recursos

62,563

70,109

17,969

5,353

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

18,702

22,239

5,861

1,811

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

1,209

13,972

972

818

Servicios Comprados

15,722

6,670

4,617

1,004

Donativos, Subsidios y Distribuciones

9,303

4,035

1,105

0

Otros Gastos

17,627

23,193

5,414

1,720

Total, Gastos Operacionales

62,563

70,109

17,969

5,353

Presupuesto Aprobado 1998: El presupuesto aprobado permitirá continuar con la prestación de servicios de acuerdo a la política pública de Salud, administrar y supervisar la operación de las facilidades y las unidades administrativas encargadas de proveer los servicios para la protección y cuidado de la salud, además de supervisar el área administrativa de AFASS

PROGRAMA: Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa: Registro Demográfico de Puerto Rico es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen la identidad demográfica de nuestro pueblo. Provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad que garantiza la mayor confidencialidad, privacidad y seguridad de los mismos. Por disposición de Ley es responsable de registrar todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, muertes fetales y divorcios que ocurren en Puerto Rico. Archiva y custodia estos documentos y expide copias certificadas de los mismos a petición del solicitante y\o parte interesada.

Propósito: Recopila y actualiza la información referente a nacimientos, defunciones, matrimonios, y divorcios que ocurren en Puerto Rico y además expide copias certificadas de estos documentos a solicitud de solicitantes y\o parte interesada.

Metas:

Clientela: El Registro Demográfico provee servicios a los habitantes de Puerto Rico e inmigrantes que así lo soliciten.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Registradores de Estadísticas Demográficas

72

72

79

62

60

0

Personal Administrativo y Otros

288

288

317

351

326

0

Total, Puestos Ocupados

360

360

396

413

386

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

4,906

5,882

5,277

0

Total, Presupuesto

4,906

5,182

5,277

0

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

4,876

5,172

5,005

0

Asignaciones Especiales

0

0

272

0

Fondos Especiales Federales

30

0

0

0

Prestamos y Emisiones de Bono

0

10

0

0

Total, Recursos

4,906

5,182

5,277

0

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

3,741

4,192

4,368

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

347

245

357

0

Servicios Comprados

485

457

386

0

Otros Gastos

333

288

166

0

Total, Gastos Operacionales

4,906

5,182

5,277

0

Presupuesto Aprobado 1998: El programa de Inscripción y Expedición de Documento en Registro Demográfico, como parte del proceso de la Reforma de Salud, pasará a formar parte del Departamento de Salud para el 1998, por lo tanto al Departamento de Salud le fue transferido su personal y presupuesto. Este programa es uno de carácter normativo, por lo que no se verá afectado por los procesos de privatización.

PROGRAMA: Medicina Preventiva y Salud Familiar

Descripción del Programa: El Programa ofrece los servicios que de promoción, protección, mantenimiento y restauración de la salud cónsonos a las necesidades del individuo, la familia y la comunidad. Estos servicios están fundamentados en el ser humano como un todo desde la pre-concepción y nacimiento hasta la edad geriátrica. Se crea una visión holística del ser humano (modelo biosicosocial) donde tendremos como compromiso completar los servicios ofrecidos al paciente con un rol más activo a nivel comunitario; utilizando así fondos estatales y federales establecidos antes tales como: Título V, Bloque Preventivo, Ley 59, Fondo de Tratamientos y otros.

Propósito: Promover la prevención de la salud de la población desde la pre-concepción, nacimiento, hasta la vejez viendo al paciente como un todo.

Meta:

Clientela : El programa de Medicina Preventiva ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico que así lo requiera.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Especialistas en Nutrición y Dietética

38

38

38

24

34

34

Personal Administrativo

3,828

3,828

3,172

3,260

1,845

296

Farmacéuticos

34

34

38

29

19

19

Médicos

2,166

1,322

1,605

800

1,700

1,279

Tecnólogos Médicos

148

168

195

164

154

154

Dentistas

63

63

69

62

52

52

Enfermeras

2,101

1,093

1,014

2,054

1,234

813

Total, Puestos Ocupados

8,378

6,546

6,131

6,393

5,038

2,647

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Medicina Preventiva y Salud Familiar

282,958

125,311

72,270

46,879

Subtotal, Gastos Operacionales

282,958

125,311

72,270

46,879

 

Mejoras Permanentes

       

Medicina Preventiva y Salud Familiar

1,611

0

11,057

0

Subtotal, Gastos Mejoras Permanentes

1,611

0

11,057

0

 

Total, Presupuesto

284,569

125,311

83,327

46,879

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

80,943

58,250

39,319

27,146

Asignaciones Especiales

0

8,056

6,312

0

Fondos Especiales Federales

194,534

43,085

23,406

16,884

Ingresos Propios

7,075

4,413

3,233

2,849

Prestamos y Emisiones de Bono

0

3,576

0

0

Otros Ingresos

406

7,931

0

0

Subtotal, Recursos

282,958

125,311

72,270

46,879

 

Mejoras Permanentes

       

Fondo de Mejoras Públicas

1,611

0

11,057

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

1,611

0

11,057

0

 

Total Recursos

284,569

125,311

83,327

46,879

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

98,968

71,179

28,089

16,404

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

18,893

15,036

18,101

20,599

Servicios Comprados

12,675

6,218

3,920

2,881

Donativos, Subsidios y Distribuciones

659

6

9

6

Otros Gastos

151,763

32,872

22,151

6,989

Total, Gastos Operacionales

282,958

125,311

72,270

46,879

Presupuesto Aprobado 1998: El presupuesto aprobado permitirá continuar para el año fiscal 1997-98 la prestación de servicios médicos y preventivos en forma ambulatoria, así como los referidos a los hospitales regionales y subregionales.

PROGRAMA: Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud

Descripción del Programa: El Programa de Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud es el que planifica, coordina, desarrolla y evalúa actividades que corrijan y minimicen condiciones ambientales que representen riesgos para la salud del pueblo de Puerto Rico. Bajo este programa se brindan servicios tales como fiscalización de la calidad del agua potable; prevención de la transmisión de enfermedades de animales al hombre; reglamentación de la práctica privada de la aplicación de venenos comerciales y/o insecticidas en la Isla; inspecciones y reinspecciones de establecimientos públicos y privados; asperjación contra el mosquito que causa el Dengue y orientación, asesoramiento y promoción de la participación ciudadana en aspectos de Salud Ambiental.

Propósito: Prevenir las condiciones ambientales que representen un riesgo a la salud de los individuos.

Meta:

Clientela: Está dirigida a la población en general.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Programador Sistemas Electrónicos

1

1

1

1

0

0

Oficinista Dactilógrafo

11

28

30

28

27

0

Conductor

0

3

3

3

3

0

Veterinario

4

4

4

4

4

0

Oficial de Salud Ambiental

11

12

12

8

8

0

Ingeniero

10

10

11

0

0

0

Contador

20

2

2

2

2

0

Inspector de Salud Ambiental

249

249

342

317

317

0

Trabajador

49

49

54

54

56

0

Inspector Control de Vectores

71

71

78

78

78

0

Conserje

3

0

0

0

0

0

Oficinista

4

4

4

4

4

0

Secretarias

0

14

15

15

16

0

Funcionario Ejecutivo

0

0

0

0

2

0

Total, Puestos Ocupados

433

447

556

514

517

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud

7,449

8,456

7,642

0

Total, Presupuesto

7,449

8,456

7,642

0

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

6,681

8,212

7,246

0

Asignaciones Especiales

0

0

396

0

Fondos Especiales Federales

562

0

0

0

Ingresos Propios

206

0

0

0

Préstamo y Emisiones de Bonos

0

244

0

0

Total, Recursos

7,449

8,456

7,642

0

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

5,928

7,334

6,349

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

86

156

155

0

Servicios Comprados

193

106

127

0

Otros Gastos

1,242

860

1,011

0

Total, Gastos Operacionales

7,449

8,456

7,642

0

Presupuesto Aprobado 1998: El programa de Prevención y Fiscalización de Riesgos del Ambiente a la Salud, como parte del proceso de la Reforma de Salud, pasará a formar parte del Departamento de Salud para el 1998. Por lo tanto, al Departamento de Salud le fue transferido su personal y presupuesto. Este programa es uno de carácter normativo, por lo que no se verá afectado por los procesos de privatización.

PROGRAMA: Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa: Los componentes del Programa son: 1. Unidad Administrativa Central en Instituto de Laboratorio de Salud, 2. Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del Nivel Central, Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo y el Laboratorio de Toxicología. Estos laboratorios se ofrecen dentro de un marco de garantía de calidad requerido por EPA, FDA, CDC y programa de calidad interno. 3. La Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla, y 4. El Servicio de Proficiencias para Laboratorios Clínicos.

Propósito: Este programa tiene la responsabilidad de realizar las pruebas de laboratorio necesaria a los fines de mantener vigilancia preventiva de la calidad de los productos más importantes al consumo del ser humano; agua potable, leche y alimentos. Además provee servicios de asesoramiento técnico a todos los laboratorios clínicos existentes así como fiscalizar los controles de calidad necesarios para garantizar la calidad de los servicios al pueblo.

Metas:

Clientela: La clientela la compone el propio Departamento de Salud, otras agencias del Gobierno, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades y asociaciones profesionales.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Auxiliar de Laboratorios

81

13

22

25

25

0

Tecnólogos Médicos

109

125

36

40

40

0

Personal Administrativo y Otros

31

31

29

28

28

0

Químicos

21

21

22

22

22

0

Total, Puestos Ocupados

242

190

109

115

115

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicios de Laboratorios Clínicos

3,012

3,465

3,231

0

Subtotal, Gastos Operacionales

3,012

3,465

3,231

0

 

Mejoras Permanentes

       

Servicios de Laboratorios Clínicos

497

0

200

0

Subtotal, de Mejoras Permanentes

497

0

200

0

 

Total, Presupuesto

3,509

3,465

3,431

0

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

2,328

2,213

2,128

0

Asignaciones Especiales

0

92

133

0

Ingresos Propios

684

970

970

0

Préstamos y Emisiones de Bono

0

141

0

0

Otros Ingresos

0

49

0

0

Subtotal, Recursos

3,012

3,465

3,231

0

 

Mejoras Permanentes

       

Fondo Mejoras Permanentes

497

0

200

0

Subtotal Mejoras Permanentes

497

0

200

0

 

Total, Recursos

3,509

3,465

3,431

0

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

1,798

1,662

1,907

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

5

15

23

0

Servicios Comprados

123

520

214

0

Otros Gastos

1,086

1,268

1,087

0

Total, Gastos Operacionales

3,012

3,465

3,231

0

Presupuesto Aprobado 1998: El programa de Servicios de Laboratorios Clínico, como parte del proceso de la Reforma de Salud, pasará a formar parte del Departamento de Salud para el 1998. Por lo tanto, al Departamento de Salud le fue transferido su personal y presupuesto. Este programa es uno de carácter normativo, por lo que no se verá afectado por los procesos de privatización

PROGRAMA: Servicios Médico-Hospitalarios y Salas de Emergencia

Descripción del Programa: A través de este Programa se proveen los servicios médico-hospitalarios en los niveles secundario, terciario y supraterciario, a la población de Puerto Rico. Estos servicios incluyen, además de la hospitalización, servicios de Salas de Emergencias y Clínicas Externas. Entre las especialidades y sub-especialidades que integra este Programa están: Ginecología, Obstetricia, Neurología, Medicina Interna, Cirugía, Gastroenterología, Pediatría, Neonatología, Ortopedia, Cardiología, Medicina Nuclear, Hemodiálisis, Dermatología y Urología.

Propósito: Proveer servicios médicos de la más alta calidad y mantener las facilidades hospitalarias debidamente acreditadas.

Metas:

Clientela: El Programa de Servicios Hospitalarios hace disponibles servicios médicos a toda la población de Puerto Rico, especialmente a la población médico-indigentes.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept 1997

Dentistas

19

19

21

20

10

10

Médicos

1,345

1,345

2,732

1,550

980

980

Enfermeras

5,475

4,166

4,241

4,270

4,270

3,754

Administrativos y Otros

4,582

4,402

4,339

3,045

1,428

912

Especialista en Nutrición y Dietética

39

39

43

41

31

30

Farmacéuticos

49

49

54

46

36

36

Tecnólogos Médicos

348

368

415

370

370

370

Total, Puestos Ocupados

11,857

10,388

11,845

9,342

7,125

6,092

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicios Médico-Hospitalarios y Salas de Emergencias

486,447

482,629

282,205

275,873

Subtotal, Gastos Operacionales

486,447

482,629

282,205

275,873

 

Mejoras Permanentes

       

Servicios Médico-Hospitalarios y Salas de Emergencias

5,250

0

1,642

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

5,250

0

1,642

0

 

Total, Presupuesto

491,697

482,629

283,897

275,873

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

291,636

215,893

174,734

114,366

Asignaciones Especiales

29,371

45,207

18,572

14,500

Fondo Especiales Federales

119,762

102,056

68,192

68,392

Fondo Especiales Estatales

2,627

2,625

2,625

6,000

Ingresos Propios

21,937

22,189

18,082

72,615

Préstamos y Emisiones de Bono

17,644

50,117

0

0

Otros Ingresos

3,470

44,542

0

0

Subtotal, Recursos

486,447

482,629

282,205

275,873

 

Mejoras Permanentes

       

Fondo Mejoras Públicas

5,250

0

1,642

0

Subtotal, Mejoras Permanentes

5,250

0

1,642

0

 

Total, Recursos

491,697

482,629

283,847

275,873

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

157,713

141,709

59,073

47,554

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

38,538

25,059

34,975

62,479

Servicios Comprados

70,995

74,340

41,762

42,103

Otros Gastos

219,201

241,521

146,395

123,737

Total, Gastos Operacionales

486,447

482,629

282,205

275,873

Presupuesto Aprobado 1998: El presupuesto aprobado permitirá continuar ofreciendo los servicios de salud que requieren hospitalización, atención en las salas de emergencia y tratamiento en clínicas externas.

PROGRAMA: Servicios y Ayuda a Pacientes con Enfermedades Transmisibles

Descripción del Programa: El Programa de asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles (PASET) fue creado mediante la orden administrativa #99. El mismo tiene como propósito primordial el documentar y contener el avance de las enfermedades transmisibles en Puerto Rico. Además, es responsable de la infraestructura de servicios médicos ambulatorios y de apoyo sico-social a individuos infectados con VIH/SIDA y familiares, a pacientes con enfermedades sexualmente transmisibles, así como a pacientes con tuberculosis y sus contactos. Es responsable de la coordinación de los servicios de vacunación a la población en general, con énfasis en la edad preescolar. Mantiene, además, un sistema de vigilancia epidemiológico continuo de los casos de SIDA a nivel de isla.

Meta:

Clientela: Este Programa ofrece servicios a personas infectadas con enfermedades contagiosas como el SIDA, la Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión Sexual, Dengue, Conjuntivitis y otras. Provee además, vigilancia epidemiológica para evitar el brote de enfermedades de contagio, que pueden afectar a cualquier grupo de la población. En el mismo recae la responsabilidad de proveer los servicios de vacunación a la población en general, con énfasis en población en edad pre-escolar.

Actividades: La información provista por la Agencia no cumple con Gerencia para Resultados.

Recursos Disponibles y Propuestos del Programa

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

Dic 1992

Marzo 1994

Sept 1994

Sept 1995

Sept 1996

Sept. 1997

Administrativos y Otros

170

170

187

485

485

0

Tecnólogos Médicos

14

14

15

10

10

0

Enfermeras

6

6

7

20

20

0

Médicos

9

9

10

24

24

0

Total, Puestos Ocupados

199

199

219

539

539

0

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1995

1996

1997

1998

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Aprobado

Servicios y Ayuda a pacientes con Enfermedades Transmisibles

35,928

35,614

26,427

0

Total, Presupuesto

35,928

35,614

26,427

0

 

Origen de Recursos

       

Gastos Operacionales

       

R.C. del Presupuesto General

11,822

18,066

17,351

0

Asignaciones Especiales

5,145

5,145

5,297

0

Fondos Especiales Federales

15,184

0

0

0

Fondo Especiales Estatales

3,777

3,779

3,779

0

Ingresos Propios

0

26

0

0

Préstamos y Emisiones de Bonos

0

7,905

0

0

Otros Ingresos

0

693

0

0

Total, Recursos

35,928

35,614

26,427

0

 

Presupuesto Operacional por Concepto

       

Gastos Operacionales

       

Nóminas y Costos Relacionados

4,909

3,207

2,480

0

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

373

187

187

0

Servicios Comprados

16,853

7,792

9,380

0

Donativos, Subsidios y Distribuciones

300

914

0

0

Otros Gastos

13,493

23,514

14,380

0

Total, Gastos Operacionales

35,928

35,614

26,427

0

Presupuesto Aprobado 1998: El programa de Servicios y Ayuda a Pacientes con Enfermedades Transmisibles, como parte del proceso de la Reforma de Salud, pasará a formar parte del Departamento de Salud para el 1998. Por lo tanto, al Departamento de Salud le fue transferido su personal y presupuesto. Este programa es uno de carácter normativo, por lo que no se verá afectado por los procesos de privatización.